Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 11.135
0,88 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,88 €
76,99%
0,14 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,14 €
12,42%
0,12 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,12 €
10,59%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,88 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    0,14 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,12 €
  • Summe
    1,14 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,14 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-7,01 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,08 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,32 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8,43 €
20: Verwaltungsergebnis
-7,29 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7,29 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7,29 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,61 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7,89 €