Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-86.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-86.500 €
74,13%
-27.070 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.070 €
23,20%
-3.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.000 €
2,57%
-110 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -86.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -27.070 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -3.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -110 €
  • Summe
    -116.680 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
86.550 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-116.680 €
20: Verwaltungsergebnis
-30.130 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-30.130 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-30.130 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.610 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-31.740 €