Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-84.928,79 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.928,79 €
77,91%
-23.020,79 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23.020,79 €
21,12%
-950 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-950 €
0,87%
-108 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-108 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -84.928,79 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -23.020,79 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -950 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -108 €
  • Summe
    -109.007,58 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
84.373,95 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-109.007,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-24.633,63 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
84.373,95 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-109.007,58 €
26: Ordentliches Ergebnis
-24.633,63 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-24.633,63 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.932 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-32.565,63 €