Verkehrsüberwachung

Haushaltsdiagramm

-326.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-326.350 €
32,49%
287.100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
287.100 €
28,58%
230.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
230.000 €
22,89%
-84.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.460 €
8,41%
-75.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-75.900 €
7,56%
-800 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-800 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -326.350 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    287.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    230.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -84.460 €
  • 14 Abschreibungen
    -75.900 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -800 €
  • Summe
    29.590 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
517.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-487.510 €
20: Verwaltungsergebnis
29.590 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
29.590 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
29.590 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
29.590 €