Verkehrsüberwachung

Haushaltsdiagramm

370.100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
370.100 €
35,12%
-288.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.400 €
27,36%
230.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
230.000 €
21,82%
-103.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-103.460 €
9,82%
-61.170 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-61.170 €
5,80%
-800 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-800 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    370.100 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -288.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    230.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -103.460 €
  • 14 Abschreibungen
    -61.170 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -800 €
  • Summe
    146.270 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
600.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-453.830 €
20: Verwaltungsergebnis
146.270 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
146.270 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
146.270 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
146.270 €